2023
EMPENHO | PROCESSO SEI | OBJETO | CONTRATADA | VALOR DO EMPENHO (R$) |
INTEIRO TEOR |
148-2023 |
0004291-31.2022.6.25.8000 | Café - pacote 500 gramas |
DPS Goncalves Industria e Comércio de Alimentos Ltda. 64.106.552/0001-61 |
17.490,00 |
Nota de Empenho |
151-2023 |
0001762-05.2023.6.25.8000 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO AO SERVIDOR VOLGANE OLIVEIRA CARVALHO - SERVIDOR DO TRE/MA, PELO CURSO: PROCESSO PENAL ELEITORAL E CRIMES ELEITORAIS À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO TSE , QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO TRE-SE, NOS DIAS 22, 23 E 24/03/2023, COM CARGA HORÁRIA DE 20HORAS |
VOLGANE OLIVEIRA CARVALHO ***.776.81*-** |
9.829,20 |
Nota de Empenho |
152-2023 |
0002539-87.2023.6.25.8000 | Purificador de água |
Samuel Padovam 05.808.628/0001-31 |
4.120,00 |
Nota de Empenho |
153-2023 |
0002539-87.2023.6.25.8000 | Refrigerador doméstico |
Mundial Refrigeração Ltda. 27.390.535/0001-72 |
8.029,65 |
Nota de Empenho |
154-2023 |
0002539-87.2023.6.25.8000 | Cafeteira elétrica |
SP Drones e Comércio Sociedade Unipessoal Ltda. 44.660.577/0001-03 |
1.028,36 |
Nota de Empenho |
155-2023 |
0002539-87.2023.6.25.8000 | Desumidificador de ar |
Liceq do Brasil - Comércio de Esquipamentos Ltda. 23.025.061/0001-09 |
5.552,08 |
Nota de Empenho |
156-2023 |
0002539-87.2023.6.25.8000 | Forno micro-ondas |
Rednov Ferramentas Ltda. 45.769.285/0001-68 |
2.440,00 |
Nota de Empenho |
157-2023 |
0002539-87.2023.6.25.8000 | Condicionador de ar |
Magazine Poderoso Comércio de Eletroeletrônico 46.264.947/0001-00 |
9.107,64 |
Nota de Empenho |
160-2023 | 0002539-87.2023.6.25.8000 | Condicionador de ar, fogão a gás e ventilador de parede |
F.I. Comercio em Geral Ltda. 07.999.951/0001-65 |
124.021,32 |
Nota de Empenho |
168-2023 | 0002401-23.2023.6.25.8000 | Gratificação por Encargo de Curso ao servidor do Tribunal Superior Eleitoral, p/ atuar como instrutor interno, no Curso de Redação Legislativa para Tribunais, no período de 1º a 3 de março de 2023, de 9h às 12h, por meio de instrutoria interna, na modalidade on-line (síncrona) |
Diego Messina Felisbino ***.524.43*-** |
4.177,44 |
Nota de Empenho |
188-2023 | 0004197-49.2023.6.25.8000 | Centrais de alarme GPRS/ETHERNET |
Angelica Paixao da Silva Souza 48.869.221/0001-27 |
24.000,00 |
Nota de Empenho |
214-2023 | 0004291-31.2022.6.25.8000 | Aquisição de materiais de consumo: Papel A4 |
Monsaras Distribuidora e Comercio LTDA 23.417.238/0001-12 |
27.860,00 |
Nota de Empenho |
215-2023 | 0004291-31.2022.6.25.8000 | Aquisição de materiais de consumo: Toalha de Papel |
D F S de Melo Lopes 30.223.908/0001-25 |
22.185,00 |
Nota de Empenho |
218-2023 | 0005507-90.2023.6.25.8000 | Aquisição de Ventilador de parede |
F.I. Comercio em Geral LTDA 07.999.951/0001-65 |
200,00 |
Nota de Empenho |
227-2023 | 0002922-65.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais de consumo - Item 2 - PREGÃO ELETRÔNICO - 02/2023 (SRP) |
Arco Produtos Quimicos e Comercio LTDA 04.722.483/0001-99 |
2.449,50 |
Nota de Empenho |
228-2023 | 0002922-65.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais de consumo, itens 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 e 21 - PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023 (SRP) |
2 Click Solucoes LTDA 09.583.781/0001-69 |
5.655,40 |
Nota de Empenho |
229-2023 | 0002922-65.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais de consumo, itens 6 e 9 - PREGÃO ELETRÔNICO - 02/2023 (SRP) |
R T Costa Feliciano 23.533.848/0001-81 |
2.140,80 |
Nota de Empenho |
230-2023 | 0002922-65.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais de consumo, itens 41 e 42 - PREGÃO ELETRÔNICO - 02/2023 (SRP) |
Emmensa Varejista de Suprimentos e Alimentos 13.573.964/0001-70 |
1.538,00 |
Nota de Empenho |
231-2023 | 0002922-65.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais de consumo, itens 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39 e 40 - PREGÃO ELETRÔNICO - 02/2023 (SRP) |
Salenas Confeccao e Materiais para Escritorio 07.065.674/0001-13 |
12.430,00 |
Nota de Empenho |
240-2023 | 0003998-27.2023.6.25.8000 | Gratificação por Encargo de Curso ao servidor do TRT da 18ª Região, p/atuar como instrutor interno, noCurso de Gestão de Continuidade de Negócios, dividido em duas etapas: nos dias 3 e 4 de agosto de 2023 (parteteórica) e 5 e 6 de setembro de 2023 (oficina prática), das 8h às 14h, por meio de instrutoria interna, na modalidade presencial |
Fernando Silva de Queiroz Barreto ***.883.25*-** |
11.139,84 |
Nota de Empenho |
242-2023 | 0006503-88.2023.6.25.8000 | GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO AO SERVIDOR, DO TRE/MT, PELOCURSO: CONTENCIOSO ELEITORAL DE CASSAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO TRE-SE, NOS DIAS 29, 30, 31/05 E 01/06/2023, COM CARGA HORÁRIA DE 12H |
Frederico Franco Alvim |
5.897,58 |
Nota de Empenho |
247-2023 | 0006335-86.2023.6.25.8000 | AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E PAPEL HIGIÊNICO - ITENS 1 E 16 DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/23 (SRP) |
Destak Comercio e Variedades LTDA 48.980.139/0001-75 |
18.690,00 |
Nota de Empenho |
249-2023 | 0006335-86.2023.6.25.8000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 2, 5, 6 E 7 DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/23 (SRP) |
Destak Comercio e Variedades LTDA 48.980.139/0001-75 |
4.106,20 |
Nota de Empenho |
250-2023 | 0006335-86.2023.6.25.8000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 12, 13, 14 E 15 DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/23 (SRP) |
Destak Comercio e Variedades LTDA 48.980.139/0001-75 |
1.327,00 |
Nota de Empenho |
251-2023 | 0006335-86.2023.6.25.8000 | AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA - ITEM 17 DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/23 (SRP) |
Ginaldo Farias Santana Junior 47.881.912/0001-83 |
1.560,00 |
Nota de Empenho |
252-2023 | 0006335-86.2023.6.25.8000 | AQUISIÇÃO DE XÍCARA PORCELANA DE 100 ML - ITEM 4 DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/23 (SRP) |
P H Meneses Comercio LTDA 48.371.796/0001-15 |
1.542,00 |
Nota de Empenho |
253-2023 | 0006335-86.2023.6.25.8000 | AQUISIÇÃO DE XÍCARA PORCELANA DE 200 ML - ITEM 3 DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/23 (SRP) |
Planeta Comercio e Distribuicao de Equipament 43.973.781/0001-03 |
1.611,90 |
Nota de Empenho |
254-2023 | 0006335-86.2023.6.25.8000 | AQUISIÇÃO DE PRATO PORCELANA RASO - ITEM 11 DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/23 (SRP) |
VTA Machado de Arruda LTDA 16.667.433/0001-35 |
1.492,00 |
Nota de Empenho |
255-2023 | 0004860-95.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção e instalação de ar condicionados - Itens 43, 44, 45 e 47 - Pregão Eletrônico 07/2023 (SRP) |
Lumen Suprimental LTDA 34.777.255/0001-87 |
1.231,00 |
Nota de Empenho |
256-2023 | 0006335-86.2023.6.25.8000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 8, 9 E 10 DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/23 |
SJ Comercio de Utilidades LTDA 10.614.788/0001-80 |
1.868,50 |
Nota de Empenho |
257-2023 | 0004860-95.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção e instalação de ar condicionados - Itens 6, 9, 15, 23, 32 e 37 - Pregão Eletrônico 07/2023 (SRP) |
JPC Comercio de Peças e Prestação de Serviços 31.423.546/0001-89 |
1.670,39 |
Nota de Empenho |
259-2023 | 0004860-95.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção e instalação de ar condicionados - Itens 19, 28, 29, 40 e 41 - Pregão Eletrônico 07/2023 (SRP) |
A Fortaleza Refrigeração LTDA 35.786.244/0001-26 |
10.176,72 |
Nota de Empenho |
260-2023 | 0004860-95.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção e instalação de ar condicionados - Itens 38 e 39 - Pregão Eletrônico 07/2023 (SRP) |
Atrium Industria e Comercio de Ferragens LTDA 46.423.434/0001-03 |
1.958,73 |
Nota de Empenho |
267-2023 | 0004893-85.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção das instalações hidráulicas do TRE - Itens 13, 18, 23 e |
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA 30.506.256/0001-36 |
2.390,00 |
Nota de Empenho |
268-2023 | 0004893-85.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção das instalações hidráulicas do TRE - Itens 3, 4, 7 a 12, |
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA 39.575.051/0001-87 |
689,60 |
Nota de Empenho |
269-2023 | 0004893-85.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção das instalações hidráulicas do TRE - Itens 5 e 6 - Pregão Eletrônico 05/2023 (SRP) |
RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 32.680.572/0001-55 |
2.340,00 |
Nota de Empenho |
270-2023 | 0004893-85.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção das instalações hidráulicas do TRE - Itens 19, 24, 32 e |
LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA 44.404.918/0001-71 |
2.456,00 |
Nota de Empenho |
271-2023 | 0004973-49.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção das instalações elétricas do TRE - Item 25 - Pregão Eletrônico 06/2023 (SRP) |
GENILSON RODRIGUES LIMA ***68071*** 34.661.891/0001-49 |
2.100,00 |
Nota de Empenho |
272-2023 | 0004973-49.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção das instalações elétricas do TRE - Itens 10, 11, 23, 28, |
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA 39.575.051/0001-87 |
867,95 |
Nota de Empenho |
273-2023 | 0004973-49.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção das instalações elétricas do TRE - Item 5 - Pregão Eletrônico 06/2023 (SRP) |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 43.828.319/0001-12 |
2.189,00 |
Nota de Empenho |
274-2023 | 0004973-49.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção das instalações elétricas do TRE - Item 2 - Pregão Eletrônico 06/2023 (SRP) |
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 |
676,52 |
Nota de Empenho |
275-2023 | 0004973-49.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção das instalações elétricas do TRE - Itens 3, 16, 17, 24, 36 e 38 - Pregão Eletrônico 06/2023 (SRP) |
D. J. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 41.793.566/0001-03 |
2.491,76 |
Nota de Empenho |
276-2023 | 0004973-49.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção das instalações elétricas do TRE - Itens 6, 7, 22, 26, 27 |
LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA 44.404.918/0001-71 |
1.525,90 |
Nota de Empenho |
293-2023 | 0004954-43.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção predial do TRE - Item 28 - Pregão Eletrônico 04/2023 (SRP) |
REALIZA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 37.087.255/0001-43 |
6.477,45 |
Nota de Empenho |
294-2023 | 0004954-43.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção predial do TRE - Item 12 - Pregão Eletrônico 04/2023 |
SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COME 29.216.954/0001-18 |
4.124,95 |
Nota de Empenho |
295-2023 | 0004954-43.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção predial do TRE - Item 23 - Pregão Eletrônico 04/2023 |
LUMEN SUPRIMENTAL LTDA 34.777.255/0001-87 |
1.003,75 |
Nota de Empenho |
297-2023 | 0004954-43.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção predial do TRE - Itens 3, 15, 19, 24, 25, 31, 32 e 36 a 40 - Pregão Eletrônico 04/2023 (SRP) |
RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 32.680.572/0001-55 |
1.416,20 |
Nota de Empenho |
298-2023 | 0004954-43.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção predial do TRE - Itens 4 a 6, 11, 27, 34, 35, 43 e 48 - Pregão Eletrônico 04/2023 (SRP) |
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA 39.575.051/0001-87 |
1.785,40 |
Nota de Empenho |
299-2023 | 0004954-43.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção predial do TRE - Itens 33, 44, 45, 52, 54 e 59 - Pregão |
LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA 44.404.918/0001-71 |
690,75 |
Nota de Empenho |
301-2023 | 0002612-59.2023.6.25.8000 | Aquisição de Microfone sem fio - Item 2 - Pregão Eletrônico 03/2023 (SRP) |
CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA 11.502.318/0001-97 |
20.025,00 |
Nota de Empenho |
312-2023 | 0008547-80.2023.6.25.8000 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS PLATAFORMAS VERTICAIS DO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM DOS |
MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA 27.207.616/0001-94 |
480,00 |
Nota de Empenho |
313-2023 | 0008547-80.2023.6.25.8000 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS PLATAFORMAS VERTICAIS NO EDIFÍCIO SEDE E NO FÓRUM DOS |
MOVI ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA 27.207.616/0001-94
|
300,00 |
Nota de Empenho |
345-2023 | 0001070-06.2023.6.25.8000 | Prestação de serviço de seguro de imóveis do TRE-SE |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61.074.175/0001-38 |
50.000,00 |
|
420-2023 | 0002612-59.2023.6.25.8000 | Aquisição de Refrigerador Duplex - Item 1 - Pregão Eletrônico 03/2023 |
VITOR LIMA E SILVA 45.098.278/0001-81 |
3.985,00 |
Nota de Empenho |
421-2023 | 0002612-59.2023.6.25.8000 | Aquisição de Cadeira, metal, alto, pintado, poltrona giratória - Item 3 - Pregão Eletrônico 03/2023 |
CASA VIVA MOVEIS E DECORACAO LTDA 08.797.404/0001-60 |
10.080,00 |
Nota de Empenho |
432-2023 | 0016322-49.2023.6.25.8000 | Aquisição de bens permanentes (aparelhos de ar condicionado e fogão) - Pregão Eletrônico 34/2022 - Itens: 1, 2, 3, 5 a 10 e 14 |
F.I. COMERCIO EM GERAL LTDA 07.999.951/0001-65 |
175.384,16 |
Nota de Empenho |
433-2023 | 0016322-49.2023.6.25.8000 | Aquisição de bens permanentes (micro-ondas e fogão a gás 4 bocas) |
REDNOV FERRAMENTAS LTDA 45.769.285/0001-68 |
3.922,54 |
Nota de Empenho |
434-2023 | 0016322-49.2023.6.25.8000 | Aquisição de bem permanente (refrigerador doméstico) |
MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA 27.390.535/0001-72 |
5.353,10 |
Nota de Empenho |
435-2023 | 0016322-49.2023.6.25.8000 | Aquisição de bem permanente (aparelho purificador de água) |
SAMUEL PADOVAM 05.808.628/0001-31 |
4.120,00 |
Nota de Empenho |
436-2023 | 0016322-49.2023.6.25.8000 | Aquisição de bem permanente (cafeteira elétrica) |
SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTD 44.660.577/0001-03 |
1.028,36 |
Nota de Empenho |
438-2023 | 0006335-86.2023.6.25.8000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 2, 5 e 6 DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/23 (SRP |
DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA 48.980.139/0001-75 |
2.325,30 |
Nota de Empenho |
439-2023 | 0006335-86.2023.6.25.8000 | AQUISIÇÃO DE XÍCARA PORCELANA DE 200 ML - ITEM 3 DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/23 (SRP) |
PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENT 43.973.781/0001-03 |
1.289,52 |
Nota de Empenho |
440-2023 | 0006335-86.2023.6.25.8000 | AQUISIÇÃO DE PRATO PORCELANA RASO - ITEM 11 DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/23 (SRP) |
VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA 16.667.433/0001-35 |
1.492,00 |
Nota de Empenho |
441-2023 | 0006335-86.2023.6.25.8000 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS 12, 14 E 15 DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/23 (SRP) |
DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA 48.980.139/0001-75 |
1.803,00 |
Nota de Empenho |
442-2023 | 0006335-86.2023.6.25.8000 | AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR - ITEM 16 DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/23 (SRP) |
DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA 48.980.139/0001-75 |
2.034,00 |
Nota de Empenho |
443-2023 | 0006335-86.2023.6.25.8000 | AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA - ITEM 17 DO PREGÃO ELETRÔNICO 11/23 (SRP) |
GINALDO FARIAS SANTANA JUNIOR 08444265551 47.881.912/0001-83 |
1.560,00 |
Nota de Empenho |
444/2023 | 0002922-65.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais de consumo, itens 3, 4, 5 e 7 - PREGÃO ELETRÔNICO - 02/2023 - (SRP) |
2 CLICK SOLUCOES LTDA 09.583.781/0001-69 |
2.727,40 |
Nota de Empenho |
445/2023 | 0002922-65.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais de consumo, itens 6 e 9 - PREGÃO ELETRÔNICO - 02/2023 - (SRP) |
R T COSTA FELICIANO 23.533.848/0001-81 |
2.140,80 |
Nota de Empenho |
446/2023 | 0002922-65.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais de consumo, itens 25, 26, 29, 30, 33, 34, 39 e 40 - PREGÃO ELETRÔNICO - |
SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIO 07.065.674/0001-13 |
8.017,50 |
Nota de Empenho |
467/2023 | 0004860-95.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção e instalação de ar condicionados - Itens 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 23, 26, 32, 37 e 42 - Pregão Eletrônico 07/2023 (SRP) |
JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS 31.423.546/0001-89 |
2.167,02 |
Nota de Empenho |
468/2023 | 0004860-95.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção e instalação de ar condicionados - Itens 28, 40 e 41 - Pregão Eletrônico 07/2023 (SRP) |
A FORTALEZA REFRIGERACAO LTDA 35.786.244/0001-26 |
5.265,47 |
Nota de Empenho |
469/2023 | 0004860-95.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção e instalação de ar condicionados - Itens 38 e 39 - Pregão Eletrônico 07/2023 (SRP) |
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 |
1.958,73 |
Nota de Empenho |
470/2023 | 0004860-95.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção e instalação de ar condicionados - Itens 45 e 47 - Pregão Eletrônico 07/2023 (SRP) |
LUMEN SUPRIMENTAL LTDA 34.777.255/0001-87 |
611,00 |
Nota de Empenho |
485/2023 | 0004973-49.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção das instalações elétricas do TRE - Itens 2 e 4 - Pregão Eletrônico 06/2023 |
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 46.423.434/0001-03 |
2.128,66 |
Nota de Empenho |
486/2023 | 0004973-49.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção das instalações elétricas do TRE - Itens 3, 16 e 17 - Pregão Eletrônico 06/2023 (SRP) |
D.J. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 41.793.566/0001-03 |
1.663,00 | Nota de Empenho |
487/2023 | 0004973-49.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção das instalações elétricas do TRE - Itens 6, 7 e 26 - Pregão Eletrônico 06/2023 (SRP) |
LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA 44.404.918/0001-71 |
999,80 | Nota de Empenho |
488/2023 | 0004973-49.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção das instalações elétricas do TRE - Item 5 - Pregão Eletrônico 06/2023 (SRP) |
MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 43.828.319/0001-12 |
4.378,00 | Nota de Empenho |
489/2023 | 0004973-49.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção das instalações elétricas do TRE - Itens 23, 28, 31 e 32 - Pregão Eletrônico 06/2023 (SRP) | NOVA DISTRIBUIDORA LTDA 39.575.051/0001-87 |
207,95 | Nota de Empenho |
490/2023 | 0004973-49.2023.6.25.8000 | Aquisição de materiais destinados à manutenção das instalações elétricas do TRE - Item 33 - Pregão Eletrônico 06/2023 (SRP) |
RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 32.680.572/0001-55 |
6.000,00 | Nota de Empenho |